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遵医附院审计处派人参加中国医院协会内部审计专业委员会组织培训

作者:审计处:刘荣  2024年4月3日  阅读次数:972

遵医附院审计处派人参加中国医院协会内部审计专业委员会组织培训

2024年3月27日至3月30日,遵医附院审计处派1人赴山西太原参加中国医院协会内部审计专业委员会“协同创新,助力医院高质量发展系列培训会”2024年第一期培训。

培训会上,董立友主任委员介绍了委员会积极探索研究卫生健康行业内部审计体系建设方法和路径,加强相关学科间的联系与协作,推进卫生健康行业内部审计工作高质量发展的成立宗旨。

《卫生健康行业内部审计指(试行)》的相关执笔专家对《内部控制评价工作指引》进行讲解;中国医院科学院肿瘤医院审计处处长张秀娜、北京大学口腔医院审计室主任苑东、中国医学科学院整形医院审计处处长李小凤分别对《内部控制评价工作指引》、《高值医院耗材专项审计指引》和《合同管理专项审计指引》进行解读。各位专家有针对性地结合案例分析,深入浅出地全方位、多角度对审计工作实践中遇到的问题及应对措施进行分析。华中科技大学同济医学院附属医院同济医院总会计师肖万超讲解了在DRG支付制度下如何对医院运营进行创新的思路。山西白求恩医院院长刘先胜作了题为《区域医疗创新赋能,助推医院高质量发展》的报告,对山西白求恩医院的发展历程作了简要介绍,并分享了他们如何实现医院高质量跨越发展的经验。

最后,培训按片区划分进行工作讨论,大家针对平时工作中遇到的问题现场进行咨询,并分享了工作经验。通过培训,与会者不仅学到新知识,还在现场得到业务指导,能力得到提升。

培训期间,还召开了全体委员会,对新增副主任委员、常务委员和委员进行了增选。

  

 


遵义医科大学附属医院党委宣传部

审核:肖毅

编辑:张洁

整理:吴双双