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遵医附院审计人员参加内部审计业务集训学习

作者:审计处:倪兴炜  2024年1月4日  阅读次数:3930

遵医附院审计人员参加内部审计业务集训学习

2023年12月25日至30日,遵医附院审计处詹毅、倪兴炜参加第八期医疗卫生机构内部审计集训班学习。

本次培训班由卫生内部审计网主编、中培医院网主编《发现》杂志社社长、北京国际交流协会副会长兼法律专业委员会主任委员吴龚主讲,培训内容丰富,涉及面广,涵盖法律、职业道德、内部控制、内部审计监督管理等方面,促进学习人员进一步增强学法、尊法、守法、用法意识,对医院内审人员提升管理水平和法律意识起到积极促进作用。

为贯彻落实《进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见》(国卫财务发〔2022〕9号),指导和规范各级卫生健康行政部门及属管单位开展审计业务,更好发挥内部审计作用,国家卫健委研究制定了《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)》等7个工作指引。

根据《卫生计生系统内部审计工作规定》《审计署关于内部审计工作的规定》《进一步加强卫生健康行业内部审计工作的若干意见》精神,越来越多的医疗卫生机构认识到内部审计在促进本单位加强管理、防范风险、提质增效等方面的重要价值。随着经济社会的发展,内部审计工作在原有基础上开始积极探索建立以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的现代内部审计模式,着眼于组织战略目标的实现,紧盯组织高风险领域开展审计,以服务组织发展大局为己任,强调监督与服务并重,在发现问题的同时提出改进提高建议,积极推动审计整改、扩大审计成效。




遵义医科大学附属医院党委宣传部

审核:勾强

编辑:肖毅

修改:张洁