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遵医附院审计人员参加2019第四轮医疗卫生机构内部审计工作实操精讲班专题培训与学习

作者:审计处:张世茂  2019年8月28日  阅读次数:4305

遵医附院审计人员参加2019第四轮医疗卫生机构

内部审计工作实操精讲班专题培训与学习

随着经济社会的发展,内部审计不再满足于仅仅开展常规的、以查错纠弊为目的的财务收支审计,而是积极探索建立以风险为导向、以控制为主线、以治理为目标、以增值为目的的现代内部审计模式,着眼于组织战略目标的实现,紧盯组织高风险领域开展审计,以服务组织发展的大局为己任。内部审计亦不再满足于仅仅履行监督职能,而是强调监督与服务并重,不仅要发现问题,还要提出改进提高的建议,不止步于提交审计报告,还要积极推动审计整改、扩大审计成效。

为了提高我院内审人员建立健全管理体系、理顺管理责任,规范内部审计业务,监督评价单位管理活动的流程设计是否合理、执行是否到位、效果是否达到预期,并提出改进建议,坚守内部控制和风险管理的第三道防线。于2019819日至22日,审计处张世茂、詹毅及财务处杨静参加了医疗卫生内部审计机构举办的“2019第四轮医疗卫生机构内部审计工作实操(广州)精讲班专题培训”。

此次专题培训与学习的内容主要有:

1.《医疗机构医用耗材管理办法(试行)》实操

2.医用耗材采购实操

3.医用耗材SPD采购

4.工程招标实务

5.广州市政府采购文件编制指导意见解读与参考

6.采购热点问题评析

7.审计热点、疑难问题剖析(如何理解内控和内审的关系;询价监督怎么操作;如何理解“内部审计不应当去承担具体的招标决策、合同审签、支付核批、制定内控制度等管理职责”;如何理解“清理剥离与审计无关的财务审核、工程预算结算审核、采购与招投标审核、合同审核、询价定价等日常各类业务审核工作,突出内部审计的监督、评价、建议主责”。)


学习培训现场


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