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遵义医学院附属医院审计处简介

作者:审计处  2023年2月17日  阅读次数:14759

遵义医科大学附属医院审计处简介

遵义医科大学附属医院审计处是在医院党委领导下,由院长直接分管,依照《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《卫生系统内部审计工作规定》等法律法规、规章制度和医院的相关规定,对医院及下属单位的财务收支、内部控制、经济效益等经济活动进行内部审计,对医院基本建设工程项目、零星修缮等进行工程审计,对经济活动进行采购监管,独立、客观行使内部审计职能,对院长负责并报告工作的职能部门。

审计处主要工作是贯彻国家相关法律法规,制定和执行医院有关内部审计工作的制度、规定、管理办法、工作流程、实施细则等,完成医院党委和院长交办的各项审计工作任务。在医院党委和院长的领导下,接受国家、省卫健委等上级审计机关的统一指导,坚持“独立、客观、公正、保密”的原则、“公正廉洁、求真务实、内外结合、依法审计”的工作方针,围绕国家医疗卫生机构改革发展大局,以“科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导,对全院的财务收支及预算执行情况、基建项目和零星修缮工程、医疗设备、耗材、试剂、药品、物资、后勤维保、外包服务、专项等方面实施独立客观的监督、评价、咨询、建议职责,运用系统、规范的方法审查和评价业务活动、内部控制、运营管理、廉政建设、风险管理等的适当性和有效性,为促进医院的高质量可持续发展,完善治理,提升管理水平和服务能力发挥积极作用。

审计处现有6名审计人员,其中:高级会计师2人、高级审计师1人、高级工程师2人、审计师1人;中共党员4人,致公党党员1人,拥有一支政治上合格、业务上过硬、公正廉洁、作风优良、求真务实、坚持原则、敢于担当的内部审计队伍。

部门负责人:张世茂

联系电话:0851-28608740

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